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內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? www.jiucp.cn ??2021-05-25 00:19?? 來源:財政局
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年部門預算公開
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目 ???錄
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第一部分?內鄉(xiāng)縣信訪局概況
一、主要職責
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 內鄉(xiāng)縣信訪局2021年度部門預算情況說明
第三部分?名詞解釋
? ??附件:?內鄉(xiāng)縣信訪局2021年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類)
七、政府性基金預算支出情況表
八、國有資本經營支出情況表
九、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、部門整體支出績效目標表
十一、部門預算項目績效目標表
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第一部分??概況
一、主要職責:
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī);定期綜合分析群眾信訪情況,對全縣信訪工作進行指導;
2、受理群眾來信來訪,按照“分級負責,屬地管理,誰主管誰負責”的原則,向有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦、轉送信訪問題,并負責督辦、復查、通報;
3、對基層信訪工作進行宏觀管理,全面實行信訪工作領導責任制和信訪工作目標管理責任制,對全縣信訪工作進行檢查考核,培養(yǎng)先進典型;
4、承辦上級和縣委、縣政府交辦的信訪事項,協(xié)調處理重要信訪問題,對重大信訪問題采取召開信訪協(xié)調會、聯(lián)席會、聽證會等辦法進行解決;
5、協(xié)調處理來縣委、縣政府機關集體上訪事項,處理異常、突發(fā)信訪事件,維護縣委、縣政府機關正常的信訪工作秩序;
6、對在信訪工作中推諉、敷衍、處置不力,造成嚴重后果的相關單位或直接責任人,向縣委、縣政府提出處理建議。
二、機構設置及部門預算單位構成
(一)機構設置
內鄉(xiāng)縣信訪局內設機構7個,包括:辦公室、綜合調研科、辦信科、接訪科、督查科、電子信息科、督查專員辦公室。機關編制人數(shù)37人、實有人數(shù)26人。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,內鄉(xiāng)縣信訪局部門預算包括:局機關本級預算和局屬事業(yè)單位預算。
納入本部門2021年度部門預算編制范圍的單位共1個。
局機關本級。
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第二部分
2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年收入總計623.00萬元,支出總計623.00萬元,與上年預算相比 ,收支總計各減少182.10萬元,減少22.62%。主要原因為:厲行節(jié)約,項目資金壓縮。
二、收入預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年收入總計623.00萬元,其中:一般公共預算收入623.00萬元,政府性基金預算收入0萬元,財政專戶收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年支出總計623.00萬元,其中:基本支出297.40萬元,占總支出的47.74%;項目支出325.60萬元,占總支出的 ??%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年財政撥款收入623.00萬元,支出623.00萬元;與上年預算相比,財政撥款收支預算各減少182.10萬元,減少22.62%。主要原因為:厲行節(jié)約,項目資金壓縮。
?五、一般公共預算支出預算總體情況說明
我部門2021年一般公共預算支出年初預算623.00萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出623.00萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%,文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%。
六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年一般公共預算基本支出297.40萬元,其中:人員經費243.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費53.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年政府性基金預算撥款安排的支出為0萬元。
八、“三公”經費支出預算情況說明
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算為16萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比2020年持平,下降0%,主要原因為:與上年持平?。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。主要原因:與上年持平。
(二)公務用車購置及運行費10萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費10?萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2020年相比下降0%。公務用車運行維護費預算數(shù)與2020年相比下降0%。主要原因:與上年持平。
(三)公務接待費6萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2020年相比下降0%。?主要原因:與上年持平。?? ? ? ?
九、其他重要事項情況的說明?
(一)機關運行經費支出情況
2021年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費(不含人員經費)支出為53.9萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。
(三)重點項目預算績效管理工作開展情況說明
??? ??內鄉(xiāng)縣信訪局2021年預算項目按預算績效管理要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
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(四)國有資產占用情況
2020年末,內鄉(xiāng)縣信訪局部門所屬單位共有車輛2輛,其中:一般公共用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
內鄉(xiāng)縣信訪局2021年無專項轉移支付項目。
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第三部分名詞解釋
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一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
責任編輯:Neixiang_caizhengju