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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.jiucp.cn ??2018-07-30 19:22?? 來源:財政局
2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
四、政府采購支出情況
五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
六、國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算公開報表
第一部分
概況
一、主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)。
(二)組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。
(三)承擔(dān)全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。
(四)承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。
(五)指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
(六)指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
(七)貫徹落實全縣交通運輸行業(yè)科技政策。組織重大科技開發(fā),推動行業(yè)科技進步。
(八)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預(yù)算為本級預(yù)算。機構(gòu)設(shè)置為辦公室,人事股,公路管理股,運輸管理股。
內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括:內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局機關(guān),內(nèi)鄉(xiāng)縣道路運輸管理局,內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸執(zhí)法局,內(nèi)鄉(xiāng)縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站4個單位。
第二部分
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年收入預(yù)算總計2496.81萬元,較上年增長31.79%。原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中:財政預(yù)算撥款(補助)2486.81萬元,財政專戶0 萬元,政府性基金 0 萬元,罰沒收入10萬元
2018年支出合計2496.81萬元,較上年增長31.79%。原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為38萬元。較上年(下降)24.45%,原因:按照廉潔自律規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行費26.5萬元,公務(wù)接待費11.5萬元。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1293.11萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
四、政府采購支出情況
2018年無政府采購預(yù)算安排。
五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
2018年預(yù)算中無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
六、國有資產(chǎn)占用情況
內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局共有車輛 9 輛,其中,一般公務(wù)用車 9 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他用車0輛;單位價值 200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(套)。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分
附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2018年部門預(yù)算公開報表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
http://www.jiucp.cn/attached/20180930/20180930094830_328.xlsx
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